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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-11-26 11:39

您好
借 委托代銷商品200*90=18000
貸 庫存商品18000

bamboo老師 解答

2021-11-26 11:40

借 應收賬款18000+2340=20340
貸 主營業(yè)務收入120*150=18000
貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額18000*0.13=2340
借 主營業(yè)務成本120*90=10800
貸 委托代銷商品10800

bamboo老師 解答

2021-11-26 11:42

借 銷售費用20340-1440=18900
借 銀行存款18000*0.08=1440
貸 應收賬款20340

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相關問題討論
借:管理費用貸:現(xiàn)金 借:應交稅費-增值稅(減免稅額) 貸:管理費用
2019-04-16 23:33:20
你好,你單位會把這個款項支付給申報人員?
2020-05-09 15:20:51
借銀行貸其他收益貸增值稅銷項
2020-05-11 09:58:12
您好 借 委托代銷商品200*90=18000 貸 庫存商品18000
2021-11-26 11:39:50
借;固定資產(chǎn) 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款 長期應付款 借;長期應付款 貸;銀行存款
2017-02-20 20:31:59
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