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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-02-09 11:38

老師:這個是不是還涉及到交企業(yè)所得稅的問題呀,上個季度是不交稅,那現(xiàn)在沖回去的話,是要補(bǔ)交25%的企業(yè)所得稅了,那是在這個月做這個分錄呢?還是3月份要交企業(yè)所得稅的時候在做這個分錄呀?沖2016年12月50號憑證,(紅字嗎?)借:應(yīng)付職工薪酬 1000(多計提數(shù)),貸:以前年度損益調(diào)整 1000(多計提數(shù));借:以前年度損益調(diào)整 1000,貸:利潤分配-未分配利潤 1000;繳稅:借:以前年度損益調(diào)整 250,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 250;利潤分配-以前年度損益調(diào)整 250;是這樣嗎?這個調(diào)回來是要交250元的企業(yè)所得稅了?

西紅柿 追問

2017-02-09 11:53

那我的分錄這樣寫是正確的嗎?

鄒老師 解答

2017-02-09 11:20

你好,沖銷某某月份多少號憑證,多計提的工資

鄒老師 解答

2017-02-09 11:42

你好,沖銷用以前年度損益調(diào)整,不影響當(dāng)年的

鄒老師 解答

2017-02-09 11:55

借:應(yīng)付職工薪酬 1000(多計提數(shù)),貸:以前年度損益調(diào)整 1000 
借;以前年度損益調(diào)整   貸;應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅250 
借;以前年度損益調(diào)整   貸;利潤分配  750

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相關(guān)問題討論
你好,沖銷某某月份多少號憑證,多計提的工資
2017-02-09 11:20:24
您好,有辦法的,這個月把上月計提的全額紅沖,再按正確的計提就行。
2017-05-13 21:40:02
計算出1-5月正確的應(yīng)計提多少,減去目前實際1-4月提了多少,差額就是你5月要計提的數(shù)。
2019-05-22 14:44:06
你好,是多計提了嗎?紅沖借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)。
2020-01-13 15:24:34
你好 ;? 補(bǔ)計提即可。 可以的。 但是需要走以前年度損益調(diào)整 科目處理? ?
2021-11-29 10:34:46
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