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送心意

吳月柳

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-02-09 13:13

請(qǐng)教老師已交的增值稅稅金會(huì)計(jì)分錄

吳月柳 解答

2017-02-09 13:12

是的

吳月柳 解答

2017-02-09 13:15

借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金  貸:銀行存款

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好,可以寫(xiě)一張憑證的。都是一樣的。
2017-02-09 13:14:44
是的
2017-02-09 13:12:16
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022-04-11 08:34:39
你好!如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)不用做賬務(wù)處理,留到下個(gè)月抵扣就可以
2015-12-10 09:57:53
你好,借原材料,貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出), 應(yīng)交稅費(fèi)年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄:   借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅   應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅如為借方余額   借:應(yīng)交稅金-未交增值稅   貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)   這樣,只需將應(yīng)交稅金-未交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下年,在次年1月份可將應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的借方余額(即留抵稅額)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅   應(yīng)交稅金-未交增值稅的貸方余額在交納后直接沖減即可   借:應(yīng)交稅金-未交增值稅   貸:銀行存款
2019-05-05 16:43:08
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