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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-11-27 13:08

可以直接合并做賬務(wù)處理,進(jìn)行合并納稅處理。

鰻魚啞鈴 追問

2021-11-27 13:13

我們是小規(guī)模合并做賬,也是納稅額度也只是500萬咯,稅種都是跟總公司一起走
如果分公司這個錢是掃碼100元第二天直接到總公司的公賬,到時候也是借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入_分公司么

江老師 解答

2021-11-27 13:18

直接就是總公司做賬務(wù)處理

鰻魚啞鈴 追問

2021-11-27 13:25

國有控股,財政補助工資企業(yè),這個月已經(jīng)支付10月份的攤位費,但是發(fā)票還沒有開過來,那12月份再開過來可以么

江老師 解答

2021-11-27 13:26

可以在年終前開過來,快年底了,沒有取得的發(fā)票需要盡快催回

鰻魚啞鈴 追問

2021-11-27 13:33

跨月事沒問題的咯,
公益性蔬菜批發(fā)小規(guī)模企業(yè)(國企加私人企業(yè)控股的,)部分工資由政府撥款和部分辦公費政府撥款,但是現(xiàn)在款還沒下來,現(xiàn)在發(fā)工資都是在用實收資本發(fā)的,如果款下來了怎么處理,但是如果款等到明年下來了又要不同的處理么?

江老師 解答

2021-11-27 13:35

盡量在次年匯算清繳前取得前期的發(fā)票。

鰻魚啞鈴 追問

2021-11-27 13:40

 公益性蔬菜批發(fā)小規(guī)模企業(yè)(國企加私人企業(yè)控股的,)部分工資由政府撥款和部分辦公費政府撥款,但是現(xiàn)在款還沒下來,現(xiàn)在發(fā)工資都是在用實收資本發(fā)的,如果款下來了怎么處理,但是如果款等到明年下來了又要不同的處理么?

江老師 解答

2021-11-27 13:44

一、直接就是銀行存款發(fā)放工資,實收資本收到后,就是分錄是:
借:銀行存款
貸:實收資本
二、收到補貼款后,再說分錄,分錄是:
借:銀行存款
貸:遞延收益

鰻魚啞鈴 追問

2021-11-27 14:11

分錄是: 借:銀行存款 貸:實收資本 
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
二、收到補貼款后,分錄是: 借:銀行存款 貸:遞延收益
怎么把之前用實收資本發(fā)的工資沖掉,之前的利潤已經(jīng)是減掉工資的了,如果政府補貼工資,那工資就不算在成本里面的

江老師 解答

2021-11-27 14:12

不需要沖銷實收資本,遞延收益收到后,按受益期間分?jǐn)傆嬋搿盃I業(yè)外收入”科目(在理論上講是“其他收益”科目)

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相關(guān)問題討論
可以直接合并做賬務(wù)處理,進(jìn)行合并納稅處理。
2021-11-27 13:08:17
同學(xué)你好 就是做合并報表
2021-04-29 14:28:44
你好,請問具體有什么問題?
2020-07-13 15:14:53
當(dāng)然要合并的 感謝您的提問如果滿意請給五星謝謝
2019-11-12 14:55:30
您好,具體是什么業(yè)務(wù)呢
2019-07-10 11:12:42
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