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鰻魚啞鈴
于2021-11-27 13:06 發(fā)布 ??1202次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2021-11-27 13:08
可以直接合并做賬務(wù)處理,進(jìn)行合并納稅處理。
鰻魚啞鈴 追問
2021-11-27 13:13
我們是小規(guī)模合并做賬,也是納稅額度也只是500萬咯,稅種都是跟總公司一起走如果分公司這個錢是掃碼100元第二天直接到總公司的公賬,到時候也是借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入_分公司么
江老師 解答
2021-11-27 13:18
直接就是總公司做賬務(wù)處理
2021-11-27 13:25
國有控股,財政補助工資企業(yè),這個月已經(jīng)支付10月份的攤位費,但是發(fā)票還沒有開過來,那12月份再開過來可以么
2021-11-27 13:26
可以在年終前開過來,快年底了,沒有取得的發(fā)票需要盡快催回
2021-11-27 13:33
跨月事沒問題的咯,公益性蔬菜批發(fā)小規(guī)模企業(yè)(國企加私人企業(yè)控股的,)部分工資由政府撥款和部分辦公費政府撥款,但是現(xiàn)在款還沒下來,現(xiàn)在發(fā)工資都是在用實收資本發(fā)的,如果款下來了怎么處理,但是如果款等到明年下來了又要不同的處理么?
2021-11-27 13:35
盡量在次年匯算清繳前取得前期的發(fā)票。
2021-11-27 13:40
公益性蔬菜批發(fā)小規(guī)模企業(yè)(國企加私人企業(yè)控股的,)部分工資由政府撥款和部分辦公費政府撥款,但是現(xiàn)在款還沒下來,現(xiàn)在發(fā)工資都是在用實收資本發(fā)的,如果款下來了怎么處理,但是如果款等到明年下來了又要不同的處理么?
2021-11-27 13:44
一、直接就是銀行存款發(fā)放工資,實收資本收到后,就是分錄是:借:銀行存款貸:實收資本二、收到補貼款后,再說分錄,分錄是:借:銀行存款貸:遞延收益
2021-11-27 14:11
分錄是: 借:銀行存款 貸:實收資本 借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款二、收到補貼款后,分錄是: 借:銀行存款 貸:遞延收益怎么把之前用實收資本發(fā)的工資沖掉,之前的利潤已經(jīng)是減掉工資的了,如果政府補貼工資,那工資就不算在成本里面的
2021-11-27 14:12
不需要沖銷實收資本,遞延收益收到后,按受益期間分?jǐn)傆嬋搿盃I業(yè)外收入”科目(在理論上講是“其他收益”科目)
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分公司和總公司都在同個市內(nèi),分公司的錢要是直接進(jìn)去總公司,只能是合并做賬么
答: 可以直接合并做賬務(wù)處理,進(jìn)行合并納稅處理。
請問分公司如何把表合并到總公司?
答: 同學(xué)你好 就是做合并報表
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
分公司與總公司報表需要合并嗎
答: 當(dāng)然要合并的 感謝您的提問如果滿意請給五星謝謝
總公司和分公司報表要合并,那他們的鉤稽關(guān)系是?
討論
老師,分公司跟總公司報表要合并嗎
你好,我想問下怎樣將總公司與分公司報表合并,怎么抵消的
老師,我想問下一個公司,有10間分公司,總公司為什么要合并報表。
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 67492 個
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鰻魚啞鈴 追問
2021-11-27 13:13
江老師 解答
2021-11-27 13:18
鰻魚啞鈴 追問
2021-11-27 13:25
江老師 解答
2021-11-27 13:26
鰻魚啞鈴 追問
2021-11-27 13:33
江老師 解答
2021-11-27 13:35
鰻魚啞鈴 追問
2021-11-27 13:40
江老師 解答
2021-11-27 13:44
鰻魚啞鈴 追問
2021-11-27 14:11
江老師 解答
2021-11-27 14:12