1)公司接到銀行轉(zhuǎn)來的進賬通知單,上月A公司所欠的 款項120000元已收到。 2)銷售產(chǎn)品一批,價款500000元,增值稅稅額65000 元,全部款項均已收到并存入銀行。 3)開出現(xiàn)金支票,支付電視廣告費100000元 4)公司專職的營銷業(yè)務員小李報銷銷售業(yè)務費2100元 以現(xiàn)金付訖。 5)銷售產(chǎn)品一批,價款650000元,增值稅稅款84500 元,收到對方開來的銀行承兌匯票。 6)制作產(chǎn)品宣傳材料一批,價款共計10000元,以銀行 存款付訖。 7)銷售產(chǎn)品一批,價款355000元,增值稅46150元 以現(xiàn)金代墊采購費用2000,款項尚未收到。 8)銷售不需用的材料一批,價款5000元,增值稅款650元,款項已收到并存入銀行。 9)結(jié)轉(zhuǎn)本月公司已銷產(chǎn)品成本750000元,結(jié)轉(zhuǎn)已銷材 料成本4500元。 10)計提專設銷售機構(gòu)的固定資產(chǎn)折舊2500元。 12)經(jīng)計算,本月公司專設銷售機構(gòu)及其他專職銷售人 員的工資薪酬共計560000元。
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于2021-11-28 10:06 發(fā)布 ??2179次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2021-11-28 10:09
您好
借:銀行存款 120000
貸:應收賬款 120000
借:銀行存款565000
貸:主營業(yè)務收入500000
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 65000
借:銷售費用100000
貸:銀行存款100000
借:銷售費用 2100
貸:庫存現(xiàn)金2100
借:應收票據(jù) 650000+84500=734500
貸:主營業(yè)務收入 650000
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 84500
借:銷售費用 10000
貸:銀行存款 10000
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您好
借:銀行存款 120000
貸:應收賬款 120000
借:銀行存款565000
貸:主營業(yè)務收入500000
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額?65000
借:銷售費用100000
貸:銀行存款100000
借:銷售費用 2100
貸:庫存現(xiàn)金2100
借:應收票據(jù) 650000%2B84500=734500
貸:主營業(yè)務收入?650000
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額?84500
借:銷售費用 10000
貸:銀行存款 10000
2021-11-28 10:09:38

:我剛過初級,剛走上財務崗位,業(yè)務不熟,請指教!
2017-07-05 10:50:18

你好請把題目完整發(fā)一下
2022-05-30 06:54:07

是的,如果有進項稅就要分開
2015-12-22 10:39:19

您好,付出100萬元承兌時,分錄,借;固定資產(chǎn),80萬元,預付賬款,20萬元,貸:應付票據(jù),100萬元。收到20萬元承兌時,分錄,借:應收票據(jù),20萬元,貸;預付賬款,20萬元。
A公司分錄,收到100萬元承兌時,借;應收票據(jù),100萬元,貸:主營業(yè)務收入,80萬元減稅金,應交稅費,80萬元*增值稅率/(1+增值稅率),預收賬款,20萬元。支付20萬元承兌時,借:預收賬款,20萬元,貸;應收票據(jù),20萬元。
2017-04-16 13:50:04
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bamboo老師 解答
2021-11-28 10:12