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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-11-28 10:09

您好
借:銀行存款 120000
貸:應收賬款 120000
借:銀行存款565000
貸:主營業(yè)務收入500000
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 65000
借:銷售費用100000
貸:銀行存款100000
借:銷售費用 2100
貸:庫存現(xiàn)金2100

借:應收票據(jù) 650000+84500=734500
貸:主營業(yè)務收入 650000
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 84500
借:銷售費用 10000
貸:銀行存款 10000

bamboo老師 解答

2021-11-28 10:12

借:應收賬款 355000+46150+2000=403150
貸:主營業(yè)務收入355000
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額46150
貸:庫存現(xiàn)金 2000
借:銀行存款5650
貸:其他業(yè)務收入5000
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額650
借:主營業(yè)務成本 750000
借:其他業(yè)務成本 4500
貸:庫存商品 750000
貸:原材料 4500
借:銷售費用 2500
貸:累計折舊 2500
借:銷售費用 560000
貸:應付職工薪酬 560000

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您好 借:銀行存款 120000 貸:應收賬款 120000 借:銀行存款565000 貸:主營業(yè)務收入500000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額?65000 借:銷售費用100000 貸:銀行存款100000 借:銷售費用 2100 貸:庫存現(xiàn)金2100 借:應收票據(jù) 650000%2B84500=734500 貸:主營業(yè)務收入?650000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額?84500 借:銷售費用 10000 貸:銀行存款 10000
2021-11-28 10:09:38
:我剛過初級,剛走上財務崗位,業(yè)務不熟,請指教!
2017-07-05 10:50:18
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-05-30 06:54:07
是的,如果有進項稅就要分開
2015-12-22 10:39:19
您好,付出100萬元承兌時,分錄,借;固定資產(chǎn),80萬元,預付賬款,20萬元,貸:應付票據(jù),100萬元。收到20萬元承兌時,分錄,借:應收票據(jù),20萬元,貸;預付賬款,20萬元。 A公司分錄,收到100萬元承兌時,借;應收票據(jù),100萬元,貸:主營業(yè)務收入,80萬元減稅金,應交稅費,80萬元*增值稅率/(1+增值稅率),預收賬款,20萬元。支付20萬元承兌時,借:預收賬款,20萬元,貸;應收票據(jù),20萬元。
2017-04-16 13:50:04
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