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燕子°o_O
于2017-02-09 20:57 發(fā)布 ??1960次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-02-09 20:59
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的
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借:銷售費用 貸:其他應(yīng)付款 這樣做分錄,每個月銷售費用要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是嗎?
答: 你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的
老師,本年利潤可以直接轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款里嗎
答: 你好,不可以的,本年利潤 只能轉(zhuǎn)入利潤分配——未分配利潤
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
期初余額漏記了,現(xiàn)在調(diào)整,是不是借其他應(yīng)付款,貸本年利潤
答: 你好!你是哪個科目的期初余額記漏了
你好,老師,我能在本年利潤里轉(zhuǎn)其他應(yīng)付款嗎?做分錄:借:本年利潤,貸:其他應(yīng)付款
討論
請問本月發(fā)生了一筆支出一筆收入,都屬往來款計入其他應(yīng)收款科目。這種情況下,月末不需結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了吧?
我想問下老師其他應(yīng)付款科目結(jié)轉(zhuǎn)損益是到本年利潤里邊嗎
老師,其他應(yīng)付款可以轉(zhuǎn)本年利潤嗎
現(xiàn)在本年利潤里有800萬,其他應(yīng)收1400萬,其他應(yīng)付700萬,但是我賬戶里的錢一共20多萬
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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