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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-11-30 08:14

你好,這種情況,之前月份需要按月計提計入制造費(fèi)用核算才是的。

柳鳳3q6bfe 追問

2021-11-30 08:49

那之前沒有計提的情況呢,怎么處理?

鄒老師 解答

2021-11-30 08:49

你好,需要補(bǔ)做計提處理 

柳鳳3q6bfe 追問

2021-11-30 08:56

補(bǔ)提的話是不是就入到收到票的當(dāng)月呢

鄒老師 解答

2021-11-30 08:57

你好,是入到發(fā)現(xiàn)之前沒有按月計提的月份。

柳鳳3q6bfe 追問

2021-11-30 09:00

那之前的賬都要反結(jié)賬處理嗎,所有的申報都要更正處理嗎

鄒老師 解答

2021-11-30 09:01

你好,之前的賬不做調(diào)整,發(fā)現(xiàn)之前沒有按月計提的月份一次性補(bǔ)計提就是了。

柳鳳3q6bfe 追問

2021-11-30 09:03

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2021-11-30 09:04

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。

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你好,這種情況,之前月份需要按月計提計入制造費(fèi)用核算才是的。
2021-11-30 08:14:08
你好是的租金計入制造費(fèi)用
2021-10-17 09:27:33
你好,這樣是不對的 應(yīng)當(dāng)這樣處理 借;銀行存款 貸;其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-01-10 09:21:44
你好!如果你有車間及管理部門,是需要分?jǐn)偟?/div>
2019-03-13 16:44:47
你好 可車間的,可以的。
2022-04-21 17:40:10
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