亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-11-30 08:14

你好,這種情況,之前月份需要按月計提計入制造費用核算才是的。

柳鳳3q6bfe 追問

2021-11-30 08:49

那之前沒有計提的情況呢,怎么處理?

鄒老師 解答

2021-11-30 08:49

你好,需要補做計提處理 

柳鳳3q6bfe 追問

2021-11-30 08:56

補提的話是不是就入到收到票的當月呢

鄒老師 解答

2021-11-30 08:57

你好,是入到發(fā)現(xiàn)之前沒有按月計提的月份。

柳鳳3q6bfe 追問

2021-11-30 09:00

那之前的賬都要反結(jié)賬處理嗎,所有的申報都要更正處理嗎

鄒老師 解答

2021-11-30 09:01

你好,之前的賬不做調(diào)整,發(fā)現(xiàn)之前沒有按月計提的月份一次性補計提就是了。

柳鳳3q6bfe 追問

2021-11-30 09:03

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2021-11-30 09:04

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,這種情況,之前月份需要按月計提計入制造費用核算才是的。
2021-11-30 08:14:08
你好是的租金計入制造費用
2021-10-17 09:27:33
你好,這樣是不對的 應當這樣處理 借;銀行存款 貸;其他業(yè)務收入 應交稅費
2019-01-10 09:21:44
你好!如果你有車間及管理部門,是需要分攤的
2019-03-13 16:44:47
你好 可車間的,可以的。
2022-04-21 17:40:10
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...