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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-11-30 14:57

你好,這個是什么原因補交的?

稱心的可樂 追問

2021-11-30 15:01

報表填錯了

郭老師 解答

2021-11-30 15:04

你好,這個是匯算清交的嗎?

稱心的可樂 追問

2021-11-30 15:07

不是的老師

郭老師 解答

2021-11-30 15:08

就是當年繳納當年的,在實際已交納里面填寫。

稱心的可樂 追問

2021-11-30 18:24

老師沒明白,麻煩老師在指點一下,謝謝了!

郭老師 解答

2021-11-30 18:26

你好
下次申報
繳納的稅款
在主表本年實際已繳納里面填寫的
自動的
不需要你單獨填寫

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相關問題討論
你好,這個是什么原因補交的?
2021-11-30 14:57:39
你好,匯算清繳補交稅款做這個分錄 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2018-06-22 15:27:49
你好,補交企業(yè)所得稅的賬務處理是 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
2021-10-15 18:56:04
你好,先補提: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 繳納時: 借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 補繳損益調整: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2018-06-27 21:47:01
1、應補繳稅額的, 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費—應交所得稅 2、繳納稅款時, 借:應交稅費—應交所得稅 貸:銀行存款 3、調整未分配利潤, 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2018-07-11 15:31:40
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