1.企業(yè)購買材料買價100000元,運雜費5000元,增值稅率13%,全部款項用銀行存款支付,材料尚未到達企業(yè)。 2.企業(yè)銷售一批產(chǎn)品,售價200000元,增值稅率13%.收到一張商業(yè)匯票。 3.結(jié)轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)品成本120000元 4.王紅出差借差旅費3000元,用現(xiàn)金支付。 5.王紅出差回來報銷差旅費2800元,余款退回。 6.用銀行存款支付銷售產(chǎn)品廣告費6000元 7.計算本期應(yīng)交城建稅2500元。 要求: (3)計算本期應(yīng)交增值稅
霸氣的白羊
于2021-11-30 16:02 發(fā)布 ??1469次瀏覽
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暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
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本期應(yīng)交增值稅的計算是
12640
2021-11-30 16:05:51

借原材料25000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 進項稅25000*17%=4250
貸銀行存款29250
2021-04-13 21:32:04

這里運費按11%抵扣了
材料成本=19000+1000*(1-11%)
但是我覺得這個題目不嚴(yán)謹(jǐn),運費要不全部(1000)計入,要不按(1000/1.11)的金額計入
2015-12-10 16:42:56

材料采購時帳務(wù)處理:
入庫時:
借:原材料
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
2015-12-22 11:19:09

個人覺得這個題目1000元給的不太嚴(yán)謹(jǐn)
如果含稅,1000/1.11*11%計入進項稅額,1000/1.11計入材料成本
如果不含稅,1000計入成本,1000*11%計入進項稅額
所以沒辦法做到與上面的金額一致
2015-12-29 21:05:41
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