請(qǐng)問(wèn)老師,我們5月申報(bào)出口,有采購(gòu)發(fā)票,5月也開(kāi)了出 問(wèn)
你好,你現(xiàn)在是想做幾月份的憑證? 答
老師 請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)合同和法人的投資款可以按次繳納印 問(wèn)
你好嗯可以的,這個(gè)你采集的時(shí)候選擇就行。 答
老師 我們是電商企業(yè) 給客戶的運(yùn)費(fèi)是包郵的 但是 問(wèn)
你好,你這個(gè)借銷售費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸,應(yīng)付賬款。 答
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司收到服務(wù)費(fèi)同日開(kāi)票直接計(jì)入 問(wèn)
你好,可以的。不過(guò)不需要寫(xiě)三級(jí)科目 答
老師請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)的社保信息,填單位繳費(fèi)基數(shù)就填1 問(wèn)
是,填單位繳費(fèi)基數(shù)就填1月 -12月單位部分的基數(shù) 答

外賬給買家開(kāi)了票了,買家付的承兌,外賬入了這個(gè)承兌,不入的話一直掛著應(yīng)收賬款,入了就是應(yīng)收票據(jù),可這個(gè)承兌老板讓用在內(nèi)賬了 在外賬上的應(yīng)收票據(jù)已經(jīng)沒(méi)這個(gè)承兌了,也就是賬實(shí)不符了,怎么把賬和實(shí)際做相符了?
答: 你只能外帳也入。當(dāng)做借款入。
外賬收到匯票和支票處理方法一樣嗎?都是借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)收票據(jù)對(duì)不?
答: 你好,支票到賬后才處理
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,現(xiàn)在的應(yīng)收賬款包含應(yīng)收票據(jù)嗎?
答: 你好,應(yīng)收賬款是應(yīng)收賬款,不包括應(yīng)收票據(jù)的
老師,我認(rèn)為應(yīng)收賬款選B,因?yàn)槲覀兪盏絽R票,不是錢,所以也應(yīng)該是沒(méi)收回來(lái)的錢,借:應(yīng)收賬款貸:應(yīng)收票據(jù)
收到承兌,借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款; 這個(gè)應(yīng)收票據(jù)怎樣才能平?
老師,收到遠(yuǎn)期支票要下賬吧?借:應(yīng)收票據(jù)——遠(yuǎn)期支票 貸:應(yīng)收賬款嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下應(yīng)收票據(jù)有部分用于融資,那么應(yīng)收賬款融資需要怎么做審計(jì)底稿


駱旭燕 追問(wèn)
2017-02-10 20:56
吳月柳 解答
2017-02-10 20:48
吳月柳 解答
2017-02-10 20:54
吳月柳 解答
2017-02-10 21:41