
小規(guī)模,1月暫估入庫并結(jié)轉(zhuǎn)250000成本了(如下圖),3月收到發(fā)票247200,發(fā)票額比暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)額少,3月應(yīng)該如何做分錄
答: 你好 你沖暫估 借應(yīng)付賬款25萬 貸庫存商品25萬 在做借庫存商品 247200貸應(yīng)付賬款247200 然后紅沖結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借主營業(yè)務(wù)成本 -(250000-247200) 貸庫存商品 -(250000-247200) 是負(fù)數(shù)哈
老師,小規(guī)模公司第三季度開的發(fā)票,第四季度紅沖,稅已交,第三季度暫估了成本,這樣怎么做分錄?
答: 您好。您好,是做暫估的分錄嗎?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人做成本發(fā)票時,要把稅分開做分錄嗎
答: 不用


賴?yán)颦? 追問
2021-12-01 17:24
賴?yán)颦? 追問
2021-12-01 17:26
玲老師 解答
2021-12-01 17:32
賴?yán)颦? 追問
2021-12-01 17:33
玲老師 解答
2021-12-01 17:35