
微信當天收款5000元,第二天實際收到4985元,15元手續(xù)費,賬務處理: 借:銀行存款4985 財務費用15 貸:預收賬款5000元,次月收到手續(xù)費專用發(fā)票 賬務處理: 借:應交稅費——應交增值稅(進項) 貸:財務費用 這樣做賬對不對呢? 如果收到的手續(xù)費發(fā)票是普票該怎么做賬?
答: 同學你好 這個是可以的 是普票直接全額計入財務費用
老師,收到2018-2022.6的銀行手續(xù)費專用發(fā)票,金額7489.15,進項稅額449.35,合計7938.5。發(fā)票的金額已做帳務處理,借:財務費用 貸:銀行存款,收到銀行的專用發(fā)票后,如何做帳呢?借:財務費用7489.15 借:應交稅金--進項稅449.35 借:財務費用7489.15負數(shù),貸:?,還是怎么做
答: 借:應交稅金--進項稅449.35 ,借:財務費用-449.35
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
從17年到19年的銀行手續(xù)費、工本費、短信費、年費一直沒有開發(fā)票,當時未收到發(fā)票時每月都入賬了 借:財務費用 貸:銀行存款,直到19年的8月銀行開出這些費用的專用發(fā)票,之前問過老師財務處理 借:財務費用(負數(shù)) 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,為什么要沖掉財務費用?
答: 這個本應該做借財務費用 進項稅額 貸銀行,你現(xiàn)在不是專票可以抵減么,那就沖掉財務費用借:財務費用(負數(shù)) 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額


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2021-12-02 16:14
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2021-12-02 16:19
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2021-12-02 17:25
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2021-12-02 17:32
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2021-12-02 17:57