公司為增值稅一般納稅人,1月份購進復(fù)印機一臺,做為固定資產(chǎn)核算,進項稅額1700元,發(fā)票已認證,請問,在2月份增值稅納稅申報時,就該筆1700元是填在固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表中,還是填在進項結(jié)構(gòu)明細表中,或者是兩張表對于該筆固定資產(chǎn)的進項稅額都要填寫呢?
江湖小蝦
于2017-02-12 16:02 發(fā)布 ??1535次瀏覽
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方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務(wù)師
2017-02-12 16:29
單位賬面有一固定資產(chǎn),幾年前買的,當(dāng)時的財務(wù)將固定資產(chǎn)設(shè)定了殘值,假定為5%,500元,現(xiàn)在該固定資產(chǎn)折舊已提完,按規(guī)定,該固定資產(chǎn)如果是報廢處理,變現(xiàn)收入有500元的話,通過固定資產(chǎn)清理,收入做為營業(yè)外收入,交納增值稅,現(xiàn)在問題是,該固定資產(chǎn)報廢了,但沒有收入(公司還有一些這樣的固定資產(chǎn),報廢后根本賣不掉,無收入),這種情況下,固定資產(chǎn)的這部分殘值未通過折舊進入成本費用,怎樣進行賬務(wù)處理呢?
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你好,當(dāng)期就是當(dāng)月的固定資產(chǎn)對應(yīng)的進項稅額
本年累計就是一年到這個月累計 固定資產(chǎn)進項稅額
2017-07-12 10:01:45

兩張表都要填
2017-06-01 17:35:09

你好,當(dāng)期就是當(dāng)月購進的固定資產(chǎn)對應(yīng)的稅額,累計就是從1月份到當(dāng)前月份合計抵扣的固定資產(chǎn)進項稅額
2017-10-23 13:00:01

你好!這2個是一樣的金額,填一樣的數(shù)據(jù)就可以了。都是本期抵扣的固定資產(chǎn)進項稅額的合計數(shù)。
2017-01-13 09:43:00

這個不用填可以的
2017-03-13 13:16:44
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2017-02-12 16:04
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2017-02-12 16:42