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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-12-02 16:42

借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
或者是:
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅

機靈的日記本 追問

2021-12-02 17:04

金額是負(fù)的,分錄寫哪方

江老師 解答

2021-12-02 17:09

借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
是這筆分錄。就是轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的分錄是負(fù)數(shù)的

機靈的日記本 追問

2021-12-02 17:14

未抵扣的進(jìn)項稅額如何做分錄

江老師 解答

2021-12-03 08:34

未抵扣的進(jìn)項稅額。分錄是:
借:原材料(或庫存商品、管理費用等科目)
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)付賬款(或銀行存款、其他應(yīng)收款等科目)

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相關(guān)問題討論
你好,進(jìn)項大于銷項沒有增值稅應(yīng)納稅額的情況下是不需要做這個分錄的
2018-08-03 17:36:06
這個科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
你好,先轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費――未交增值稅,繳納時借應(yīng)交稅費――未交增值稅 貸銀行存款
2018-12-05 15:14:23
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
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