
您好,去年有兩張管理費用的發(fā)票已經入賬,今年接到稅務局通知讓轉出來,并補覺所得稅,請問怎么做賬務處理?分錄怎么做?謝謝
答: 您好,這個是 借:以前年度損益調整-某某費用借方紅字, 貸:其他應付款等 貸方紅字, 借:以前年度損益調整, 貸:利潤分配-未分配利潤. 如果以前年度少計入費用: 借:以前年度損益調整-某某費用, 貸:其他應付款等, 借:利潤分配-未分配利潤, 貸:以前年度損益調整.
請問老師大額醫(yī)療支出費用由單位承擔還是由個人承擔。稅法上有沒有規(guī)定?如果說大額醫(yī)療支出我在賬務處理中走得管理費用單位承擔,那我所得稅前用不用調增
答: 您好 大額醫(yī)療支出費用由個人承擔
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我問一下 我們公司在復審高新中 然后審計的話發(fā)現2017年的賬務處理中不符合要求 原因是研發(fā)費用占收入的比重太大了 應該是控制在50%左右 請問我這個調賬 是不是應該把 管理費用-研發(fā)費用里面發(fā)生的費用全部調到其他科目呢?不太清楚 麻煩老師指導一下 賬務處理應該怎么做 然后稅務局報稅那里應該怎么做?
答: 您好,您是研發(fā)費用太大是吧,那您就少報可以嗎,既然審計出具體的問題,我個人覺得這您和審計溝通比較好,這樣應該會涉及更正申報表的

