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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-12-02 18:52

同學你好
1;
借,固定資產(chǎn)200000
借,應交稅費一應增一進項26000
貸,銀行存款226000
2;
借,固定資產(chǎn)清理157200
借,固定資產(chǎn)減值準備4000
借,累計折舊38800
貸,固定資產(chǎn)200000
3;
借,固定資產(chǎn)清理5000
貸,銀行存款5000
4
借,銀行存款180800
貸,固定資產(chǎn)清理160000
貸,應交稅費一應增一銷20800
5;
借,固定資產(chǎn)清理2800
貸,資產(chǎn)處置損益2800

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同學你好 1; 借,固定資產(chǎn)200000 借,應交稅費一應增一進項26000 貸,銀行存款226000 2; 借,固定資產(chǎn)清理157200 借,固定資產(chǎn)減值準備4000 借,累計折舊38800 貸,固定資產(chǎn)200000 3; 借,固定資產(chǎn)清理5000 貸,銀行存款5000 4 借,銀行存款180800 貸,固定資產(chǎn)清理160000 貸,應交稅費一應增一銷20800 5; 借,固定資產(chǎn)清理2800 貸,資產(chǎn)處置損益2800
2021-12-02 18:52:44
你好,不需要沖回匯算清繳時作調表就可以。
2018-10-09 19:22:32
您好,會計分錄如下 借:固定資產(chǎn)清理 157200 固定資產(chǎn)減值準備 4000 累計折舊38800 貸:固定資產(chǎn)200000 借:固定資產(chǎn)清理 5000 貸:銀行存款 5000 借:銀行存款 185600 資產(chǎn)處置損益2200 貸:固定資產(chǎn)清理 162200 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)25600
2021-11-28 19:23:52
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-06-21 22:42:47
購買固定資產(chǎn)開了增值稅專用發(fā)票 進項可以抵扣 固定資產(chǎn)按不含稅金額 入賬 折舊也是按固定資產(chǎn)入賬價值 -殘值金額 折舊
2019-04-18 11:10:22
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