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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2017-02-13 11:59

?。扛牡娜孔兂山璺?? 借:庫存現(xiàn)金  500    借:管理費用  500 (紅字)這樣?

方老師 解答

2017-02-13 11:57

可以,管理費用做成借方紅字。

方老師 解答

2017-02-13 12:05

是的,①根據(jù)記賬憑證所記錄的內(nèi)容記賬以后, 發(fā)現(xiàn)記賬憑證中的應借,應貸會計科目或記賬方向有錯誤,應采用紅字更正法.進行更正時,先用紅字金額填制一張與原內(nèi)容一致的記賬憑證,據(jù)以用紅字金額登記 入賬,在摘要欄注明沖減×月×日×號憑證錯誤,沖銷原錯誤記錄.然后用藍字填寫一張正確的憑證,重新登記入賬. 
②科目正確,實記金額大于應記金額進行更正時,將多記金額填制記賬憑證,據(jù)以紅字金額入賬,沖銷其大于應記金額 的差額改正錯賬.

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相關問題討論
是的,借管理費用---差旅費,貸庫存現(xiàn)金
2020-03-05 09:24:33
你好,是這樣做分錄的
2019-09-08 09:02:38
意思 一樣 主要看你軟件的取數(shù)方向來確認管理費用是記貸方還是借方
2019-08-27 15:21:53
這是實際 支付時前面還有一個分配的分錄 借管理費用等貸應付職工薪酬
2019-08-09 11:05:45
沖銷時 借:管理費用 負數(shù) 貸:庫存現(xiàn)金 負數(shù) 這樣原樣沖回處理。
2018-07-16 15:18:10
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