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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-02-13 11:59

???更改的全部變成借方? 借:庫存現(xiàn)金  500    借:管理費(fèi)用  500 (紅字)這樣?

方老師 解答

2017-02-13 11:57

可以,管理費(fèi)用做成借方紅字。

方老師 解答

2017-02-13 12:05

是的,①根據(jù)記賬憑證所記錄的內(nèi)容記賬以后, 發(fā)現(xiàn)記賬憑證中的應(yīng)借,應(yīng)貸會計科目或記賬方向有錯誤,應(yīng)采用紅字更正法.進(jìn)行更正時,先用紅字金額填制一張與原內(nèi)容一致的記賬憑證,據(jù)以用紅字金額登記 入賬,在摘要欄注明沖減×月×日×號憑證錯誤,沖銷原錯誤記錄.然后用藍(lán)字填寫一張正確的憑證,重新登記入賬. 
②科目正確,實(shí)記金額大于應(yīng)記金額進(jìn)行更正時,將多記金額填制記賬憑證,據(jù)以紅字金額入賬,沖銷其大于應(yīng)記金額 的差額改正錯賬.

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同學(xué)你好 現(xiàn)在調(diào)整分錄 貸,庫存現(xiàn)金,負(fù)數(shù)60 貸,以前年度損益調(diào)整 ,正數(shù)60 借,以前年度損益調(diào)整60*25% 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅60*25% 借,利潤分配一未分配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整
2020-09-10 15:14:56
你好,是管理費(fèi)用增加。
2019-10-26 18:32:56
可以的,可以這樣賬務(wù)調(diào)整
2018-12-25 17:11:12
您好!你直接借管理費(fèi)用10 貸庫存現(xiàn)金10
2018-03-12 11:13:47
你好,是的,結(jié)轉(zhuǎn)之后就沒有余額了
2017-10-12 13:52:15
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