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兮mm。
于2017-02-13 11:52 發(fā)布 ??1789次瀏覽
方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務師
2017-02-13 11:59
?。扛牡娜孔兂山璺?? 借:庫存現(xiàn)金 500 借:管理費用 500 (紅字)這樣?
方老師 解答
2017-02-13 11:57
可以,管理費用做成借方紅字。
2017-02-13 12:05
是的,①根據(jù)記賬憑證所記錄的內(nèi)容記賬以后, 發(fā)現(xiàn)記賬憑證中的應借,應貸會計科目或記賬方向有錯誤,應采用紅字更正法.進行更正時,先用紅字金額填制一張與原內(nèi)容一致的記賬憑證,據(jù)以用紅字金額登記 入賬,在摘要欄注明沖減×月×日×號憑證錯誤,沖銷原錯誤記錄.然后用藍字填寫一張正確的憑證,重新登記入賬. ②科目正確,實記金額大于應記金額進行更正時,將多記金額填制記賬憑證,據(jù)以紅字金額入賬,沖銷其大于應記金額 的差額改正錯賬.
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請問老師,報銷差旅,借管理費用,貸庫存現(xiàn)金對嗎
答: 是的,借管理費用---差旅費,貸庫存現(xiàn)金
請問老師廚房需要買垃圾袋,借,管理費,其他管理費用,貸庫存現(xiàn)金對嗎
答: 你好,是這樣做分錄的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
為什么不是借管理費用 貸庫存現(xiàn)金
答: 這是實際 支付時前面還有一個分配的分錄 借管理費用等貸應付職工薪酬
A公司代B公司給C公司開票,只收取管理費用和稅款,金額較大,然后A公司為平衡收入做了些工資表,庫存現(xiàn)金支付,但現(xiàn)在因為這個原因,庫存現(xiàn)金余額為負數(shù)了,這時候該怎么辦?
討論
提貨,名稱是書,借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 是嗎
如果當月收到庫存現(xiàn)金,可以直接拿來支付管理費用嗎
老師,公司開業(yè)刻意費之前做的是借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金,過了兩個月給的銀行流水里有報銷這筆款,就是從對公帳戶把錢打到XX私人卡上,這個怎么做呢?
2017年的管理費用多計了60元,用現(xiàn)金支付的,以前的會計憑證是借:管理費用 1048(正確金額988元)貸:庫存現(xiàn)金 1048(正確金額988元)現(xiàn)在要用調(diào)整?
方老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師、注冊稅務師
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方老師 解答
2017-02-13 11:57
方老師 解答
2017-02-13 12:05