老師您好,貨收到了,錢已打,但是發(fā)現(xiàn)戶頭開錯了,針對 問
你好,這個你上月如何做的分錄,就做同樣的分錄,金額寫負(fù)數(shù)。 答
老師我們有固定資產(chǎn),季度繳納房產(chǎn)稅,按照房產(chǎn)原值 問
你好,是要免租期過后才能按租金了。 是要上傳2份 答
老師好,我問下目前有增值稅稅率11%,這個檔嗎,適用范 問
19年開始就改為9%的稅率了 答
老師,我們是一家生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)在出口一批貨物,成交 問
EXW 下報關(guān)單顯示的 100 美元 “雜費”,應(yīng)確認(rèn)為境內(nèi)工廠至出境口岸裝載前的運輸及相關(guān)費用 / 保險費;該費用須計入完稅價格,按 “雜費” 欄填報并以正價 100 美元申報 答
師,你好,我公司建筑公司,開發(fā)商用87套房子抵的工程 問
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 答
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老師,庫存有很多螺絲,采購回來按盒入庫,銷售有的按盒,有的按公斤,有的按個,這樣造成庫存盤點差異很大,像這樣的商品該如何去管理以減少庫存差異?
商品流通企業(yè)購入的商品按售價入賬,如何做分錄?是借:材料采購貸:銀行存款同時借:庫存商品貸:材料采購 商品成本差異請小劉老師作答
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之前采購庫存商品,現(xiàn)在銷售一批,就庫存商品數(shù)量來說,不用暫估,但是剩余的庫存只有一部分是賣給現(xiàn)在這個采購商的,其他的是后面賣給其他公司的,這樣是不是要暫估庫存商品呢
差價率=(期初庫存商品進銷差價+本期購入商品進銷差價)÷(期初庫存商品售價+本期購入商品售價)×100%。期初庫存商品進銷差價是貸方嗎+本期購入商品進銷差價貸方嗎?老師,他這個是怎么算的

