積分充值消費(fèi)的情況,一般會計實(shí)務(wù)中怎么處理?客戶充值就要開具發(fā)票嗎?申報納稅又該如何操作?業(yè)務(wù)量比較大的情況,需要每個月做賬統(tǒng)計下已消費(fèi)金額嘛。
寂寞的小白菜
于2021-12-04 21:07 發(fā)布 ??1195次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2021-12-04 21:13
在實(shí)際工作當(dāng)中,充值的話,通常是不開正式發(fā)票的可以開那個預(yù)售款的發(fā)票。在銷售,就是用那個充值的金額去消費(fèi)的時候開正式發(fā)票,在確認(rèn)收入,繳納相關(guān)的增值稅。
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在實(shí)際工作當(dāng)中,充值的話,通常是不開正式發(fā)票的可以開那個預(yù)售款的發(fā)票。在銷售,就是用那個充值的金額去消費(fèi)的時候開正式發(fā)票,在確認(rèn)收入,繳納相關(guān)的增值稅。
2021-12-04 21:13:26

你好,你可以自行開具的,申報時無票收入填寫負(fù)數(shù),開票填寫正數(shù)
2019-04-06 15:45:59

會面臨繳納稅收滯納金風(fēng)險的。
如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-22 10:02:14

你好,5月份開具發(fā)票就在6月份申報5月份稅款的時候做收入確認(rèn)的,而不是在4月份做無票收入的
2018-05-04 22:36:25

本月做無票收入,借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
在附表一,未開具發(fā)票申報
次月開了發(fā)票,紅沖上月收入借銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
然后做開發(fā)票的,借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
附表一未開具發(fā)票是負(fù)數(shù),開具發(fā)票一欄是正數(shù)
可以的,但是建議你們以后還能開發(fā)票的可以先不用確認(rèn)收入
2019-02-24 08:14:56
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