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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2021-12-06 10:52

你好需要計算做好了給你

暖暖老師 解答

2021-12-06 10:58

1領用資產產品視同銷售繳納增值稅

暖暖老師 解答

2021-12-06 10:58

增值稅金額是5650/1.13*0.13=650
同時所得稅確認收入,

暖暖老師 解答

2021-12-06 10:59

借庫存商品5650
貸主營業(yè)務收入5000
應交稅費應交增值稅銷項稅650

暖暖老師 解答

2021-12-06 11:00

借所得稅費用500
貸應交稅費應交所得稅500

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我單位為生產銷售汽車零部件的增值稅一般納稅人6月份在國稅局備案殘疾人福利企業(yè)現(xiàn)收到7-10月份第一筆增值稅即增即退稅款不明白的事這筆稅款是否要繳納企業(yè)所得稅(我們的所得稅在地稅交)賬務如何處理殘疾人工資是據(jù)實扣除還是100%加計扣除--------------------------.
2017-06-23 09:27:48
按營業(yè)稅收入+增值稅收入作為企業(yè)所得稅的收入
2016-03-17 22:33:12
你好,記錄已繳增值稅就可以,所得稅通過已以前年度損益調整科目
2018-06-02 12:41:49
你好需要計算做好了給你
2021-12-06 10:52:24
你好,那是全額繳納了吧
2019-10-21 11:12:55
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