請(qǐng)問老師個(gè)稅退回的手續(xù)費(fèi)怎么做賬 問
你好,這個(gè)借銀行存款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 答
老師,我去年第四季度申報(bào)的增值稅報(bào)表申報(bào)了出口 問
你好,你這個(gè)本身免稅。是沒有滯納金的。 答
老師,我這邊收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方需 問
你好,等對(duì)方開了紅字發(fā)票之后,你再去沖減 答
零售環(huán)節(jié)的黃金首飾稅費(fèi)會(huì)涉及到哪些,可以簡(jiǎn)易或 問
您好,這種不能按簡(jiǎn)易,如果回收舊的,才能按差額 答
老師,稅前工資2.6萬,專項(xiàng)扣除1000.5 社保公積金個(gè) 問
同學(xué),你好 這個(gè)工資高,建議一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)申報(bào) 答

老師你說這種送客戶的,我們沒給開發(fā)票,如果正規(guī)做賬的公司,出去的每一個(gè)產(chǎn)品都要開銷售發(fā)票對(duì)嗎。但是由于是送的,對(duì)方不需要票,我們就自己留著這個(gè)銷項(xiàng)票了,對(duì)嗎?那報(bào)稅的時(shí)候,這個(gè)銷項(xiàng)稅怎么填呢?
答: 你好,借銷售費(fèi)用貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 無票收入。
本月銷售舊車,按3%開的發(fā)票,想用減按2%的優(yōu)惠,都需要做什么?銷項(xiàng)稅按多少上報(bào)
答: 你好,需要做銷售舊的固定資產(chǎn)備案 按含稅金額/(1+3%)*2%征收增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,開銷項(xiàng)發(fā)票的一方是銷售方對(duì)吧?
答: 對(duì)的,是的,是這么做的。


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