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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-12-06 16:13

你好;        收到發(fā)票與你 之前計提運費金額一致的。直接補發(fā)票到 當時的憑證附件去   

香蕉眼睛 追問

2021-12-06 16:14

不一致,金額比那小

香蕉眼睛 追問

2021-12-06 16:16

之前計提做的借銷售費用—運費,貸其他應付款?,F(xiàn)在收到發(fā)票怎么做賬呢?

香蕉眼睛 追問

2021-12-06 16:17

這次開票金額,比總計提金額少,但比每個月計提的多,只開來一部分。

香蕉眼睛 追問

2021-12-06 16:17

老師該怎么做賬呢

meizi老師 解答

2021-12-06 16:20

不一致的話。先把計提分錄紅沖了。 在按發(fā)票做一遍處理 。   

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相關(guān)問題討論
你好;? ? ? ? 收到發(fā)票與你 之前計提運費金額一致的。直接補發(fā)票到 當時的憑證附件去? ?
2021-12-06 16:13:02
借,管理費用或銷售費用等運費 借,應交稅費應交增值稅進項稅額 貸,銀行存款或應付賬款
2023-12-15 16:23:01
你好,借銀行存款,貸,主營業(yè)務收入-運輸收入,應交稅費-增值稅(銷項稅)
2019-06-19 14:17:25
一、沖銷2020年的賬務處理,再按發(fā)票做2021年1月的運費,一正一負,就是差額的運費在2021年1月列支了。
2021-02-01 17:24:58
你好 借銀行存款 貸營業(yè)外收入
2021-08-17 18:06:58
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