
我期初其它應(yīng)收款有筆沒(méi)有錄入,因賬套以開(kāi)帳,錄入不了期初了,現(xiàn)在收回來(lái)了款,怎么樣做憑證
答: 你好,做憑證調(diào)整一下,既然你漏入一方肯定還有一方的數(shù)也不對(duì)。
怎么修改應(yīng)收款管理里生成的憑證
答: 這個(gè)直接屬于關(guān)聯(lián)的憑證,與應(yīng)收款管理系統(tǒng)進(jìn)行勾稽
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收款確認(rèn)為壞賬需要哪些原始憑證佐證?
答: 對(duì)方的破產(chǎn)證明或死亡證明等
下應(yīng)收款確實(shí)收不回來(lái)了,會(huì)計(jì)憑證后應(yīng)該附什么單據(jù)說(shuō)明嗎
早上好!請(qǐng)問(wèn)票2月公司已開(kāi)出,當(dāng)月客戶未付款,票已作為應(yīng)收款的憑證,3月份客戶付款,那用什么來(lái)做憑證入賬呢?謝謝
老師,去年年底一家客戶應(yīng)收賬款10萬(wàn)元,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到2019年,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做憑證調(diào)整?能告訴我憑證怎么做么?
老師,我們開(kāi)票100元,客戶回款99.5元,應(yīng)收賬款一直掛著0.05元,這個(gè)應(yīng)收賬款余額怎么做憑證進(jìn)行沖銷(xiāo)。


煙花 追問(wèn)
2017-02-14 14:54
鄒老師 解答
2017-02-14 11:12
鄒老師 解答
2017-02-14 12:33
鄒老師 解答
2017-02-14 14:57