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送心意

田老師

職稱會計師

2017-02-14 11:29

等于說上年的費用在了貸方 還做少了

如此ぃ 追問

2017-02-14 12:01

應(yīng)該做借:應(yīng)付職工薪酬640.86    貸;其他應(yīng)付款-社保640.86      做成了貸:管理費用-社保  640.86     從新沖掉重新做   還是怎么樣做   涉不涉及調(diào)整損益

田老師 解答

2017-02-14 11:35

就是把個人的其他應(yīng)付款做到管理費用-社保 里面去了?如果有原材料可以調(diào)一下,

田老師 解答

2017-02-17 10:59

從新沖掉重新做 ,涉及調(diào)整損益,直接改成借:應(yīng)付職工薪酬640.86 貸;其他應(yīng)付款-社保640.86   在原的管理費用中拿掉640.86*2的發(fā)票并在管理費用中借方減少這個數(shù)

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借;庫存現(xiàn)金 貸;其他應(yīng)付款 200 做這個調(diào)整分錄
2017-08-07 10:02:23
等于說上年的費用在了貸方 還做少了
2017-02-14 11:29:20
你好,借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
2018-12-06 10:03:17
你好 為什么要紅沖 多計提了嗎
2018-12-06 09:59:14
借;銀行存款 貸;管理費用 或者你開始如果能確定賠償金額 借;其他應(yīng)收款 管理費用 貸;銀行存款 收回時 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)收款
2015-12-08 09:19:28
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