亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

田老師

職稱會計師

2017-02-14 11:29

等于說上年的費用在了貸方 還做少了

如此ぃ 追問

2017-02-14 12:01

應該做借:應付職工薪酬640.86    貸;其他應付款-社保640.86      做成了貸:管理費用-社保  640.86     從新沖掉重新做   還是怎么樣做   涉不涉及調(diào)整損益

田老師 解答

2017-02-14 11:35

就是把個人的其他應付款做到管理費用-社保 里面去了?如果有原材料可以調(diào)一下,

田老師 解答

2017-02-17 10:59

從新沖掉重新做 ,涉及調(diào)整損益,直接改成借:應付職工薪酬640.86 貸;其他應付款-社保640.86   在原的管理費用中拿掉640.86*2的發(fā)票并在管理費用中借方減少這個數(shù)

上傳圖片 ?
相關問題討論
借;庫存現(xiàn)金 貸;其他應付款 200 做這個調(diào)整分錄
2017-08-07 10:02:23
等于說上年的費用在了貸方 還做少了
2017-02-14 11:29:20
你好,沒有差額的話可以這樣處理。
2020-05-20 14:16:15
你好,沒有支付貸方是其他應付款 稅款 借;營業(yè)外支出 貸;銀行存款等科目 這個稅款需要有房東承擔,而不是公司承擔
2017-09-22 12:12:14
借:管理費用--差旅費貸:其他應付款--XX員工
2017-08-17 09:04:32
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...