
在2016年做了一筆,借:管理費用200 貸:現(xiàn)金200 在2017年發(fā)現(xiàn)這個錢不應該是現(xiàn)金應該是其他應付,請問怎么做分錄
答: 借;庫存現(xiàn)金 貸;其他應付款 200 做這個調(diào)整分錄
去年12月做的計提社保其他應付給職工的做成了管理費用-社保 1月發(fā)放時發(fā)現(xiàn)個人部分沒有余額 怎么做分錄沖回來
答: 等于說上年的費用在了貸方 還做少了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司支付員工宿舍租金,發(fā)票由房東自己開的,我收到發(fā)票時,借:管理費用 貸其他應付款是這樣嗎?然后,房產(chǎn)稅是房東自己墊付,公司給他報銷。這個費用如何做分錄?
答: 你好,沒有支付貸方是其他應付款 稅款 借;營業(yè)外支出 貸;銀行存款等科目 這個稅款需要有房東承擔,而不是公司承擔


如此ぃ 追問
2017-02-14 12:01
田老師 解答
2017-02-14 11:35
田老師 解答
2017-02-17 10:59