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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-02-14 12:45

我是不是把收到16年的發(fā)票做到當(dāng)月,然后再做一筆以前年度損益調(diào)整就可以了[抱拳]

廬州月下&VE 追問

2017-02-14 13:22

好的,就這樣就可以了嗎?那這個發(fā)票內(nèi)容比如是辦公費啥的,就不用做管理費用了嗎?然后16年和17年也不用做納稅調(diào)整嗎

廬州月下&VE 追問

2017-02-14 13:26

直接把16年12月份的費用發(fā)票包括差旅費,交通費等亂七八糟的費用合計做到17年1月份,做一筆以前年度損益調(diào)整,然后結(jié)轉(zhuǎn),是這樣的嗎

鄒老師 解答

2017-02-14 12:39

借;以前年度損益調(diào)整    貸;銀行存款等科目

鄒老師 解答

2017-02-14 13:19

你好,只需要做一筆這個分錄,然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤就可以了

鄒老師 解答

2017-02-14 13:27

你好,是的

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相關(guān)問題討論
你好,你可以報銷入賬,但是需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算
2018-05-25 16:19:14
借;以前年度損益調(diào)整 貸;銀行存款等科目
2017-02-14 12:39:52
你好,可以的,但是需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
2018-01-15 17:46:02
所屬期是4月到9月,只能攤銷到9月份
2018-09-04 16:15:10
你可以補(bǔ)充攤銷前面幾個月費用
2018-09-04 14:00:18
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