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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-07 22:56

是這個(gè)樣子的,如果說你是資產(chǎn)類的科目,那么它的期末余額就是期初的借方加本期借方發(fā)生,減去本期貸方發(fā)生,這是期末的余額。

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-12-07 22:56

如果說是負(fù)債類的,那么就是期初的貸方余額減去本期借方發(fā)生,再加上本期貸方發(fā)生,就是期末余額。

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是這個(gè)樣子的,如果說你是資產(chǎn)類的科目,那么它的期末余額就是期初的借方加本期借方發(fā)生,減去本期貸方發(fā)生,這是期末的余額。
2021-12-07 22:56:01
會(huì)計(jì)分錄題:要求:根據(jù)a公司下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄,并列示有關(guān)總分類賬號(hào)的
2015-12-23 11:26:53
同學(xué),你好。你的疑問是什么?
2021-09-25 19:40:31
這個(gè)不需要的,記賬軟件會(huì)自動(dòng)將數(shù)字過到今年的。
2020-01-03 12:12:17
你按抵減這個(gè)一部分做賬,沒有抵減不做,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營(yíng)業(yè)外收入
2019-11-18 18:12:03
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