
外幣賬戶按照每月第一天的牌價折算人民幣,是不是月底需要調(diào)整匯兌損益。涉及到外幣的科目如:銀行存款、應(yīng)收應(yīng)付賬款、預(yù)收預(yù)付賬款等都需要調(diào)整嗎?
答: 您好,一般情況下是年底再調(diào)匯,中間的月末不進行調(diào)匯處理的。涉及到外幣的科目如:銀行存款、應(yīng)收應(yīng)付賬款、預(yù)收預(yù)付賬款等都需要調(diào)整。
2018年1月31日支付東陽杯業(yè)有限公司保溫杯貨款27000元,款項通過銀行轉(zhuǎn)賬付訖。(貨不用運到我們公司,直接生產(chǎn)好出口給客戶)摘要:支付東陽杯業(yè)貨款借:應(yīng)付賬款----東陽杯業(yè)有限公司 27000 貸:銀行存款----建行(人民幣) 27000老師這樣處理可以嗎?
答: 你好,付款分錄是可以,但是貨也需要做入庫再銷售出去
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
人民幣換成美元給客戶預(yù)付款借 銀行存款-美元(賣出價) 財務(wù)費用 貸 銀行存款-人民幣(中間價)借 預(yù)付款 貸 銀行存款-美元 這樣的分錄對嗎
答: 同學(xué)你好!是的? 是這樣處理的哦

