
我們單位2018年有一筆業(yè)務(wù)未在今年4月30日申報(bào)出口退稅而是在5月份申報(bào)的免稅的收入,當(dāng)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額為轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在應(yīng)該如何操作
答: 你好,計(jì)提銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)為內(nèi)銷申報(bào)就可以
我當(dāng)月出口的貨物當(dāng)月能不申報(bào)出口退稅嗎。等到我的進(jìn)項(xiàng)稅額足夠了再申報(bào)要做什么操作呢?
答: 可以的,不錄入即可
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
出口退稅是相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額退還,那如果我沒(méi)有相應(yīng)的專票或者購(gòu)貨沒(méi)有開(kāi)票,是不是就不用操作出口退稅申報(bào)?
答: 是的,你做內(nèi)銷就可以了哦

