
老師,增值稅發(fā)票本月開了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表可以負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?還是0申報(bào)?
答: 你好 不能 你們負(fù)數(shù)報(bào)不了 你們得去當(dāng)?shù)囟惥稚陥?bào)的
增值稅進(jìn)賬稅多,那么申報(bào)增值稅的時(shí)候是零申報(bào),還是把負(fù)的增值稅填進(jìn)去,附加稅是零申報(bào),還是填負(fù)的進(jìn)去啊?
答: 你認(rèn)證了嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證就填寫附表2,會(huì)自動(dòng)留底,附加稅按0申報(bào)就可以。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月開具負(fù)數(shù)發(fā)票后,增值稅為負(fù)數(shù),如何申報(bào)增值稅報(bào)表
答: 你好,是負(fù)數(shù)發(fā)票超過正數(shù)發(fā)票的金額?


一潔 追問
2021-12-09 08:45
東老師 解答
2021-12-09 08:47
一潔 追問
2021-12-09 09:00
東老師 解答
2021-12-09 09:00
一潔 追問
2021-12-09 09:09
東老師 解答
2021-12-09 09:10