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送心意

venus老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-09 13:02

  1、取得企業(yè)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,并且認(rèn)證,會(huì)計(jì)處理:
  借:庫(kù)存商品
  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
  貸:應(yīng)付賬款
  2、取得稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單》,將當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)處理
  借:庫(kù)存商品
  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額)
  3、收到銷(xiāo)售方開(kāi)具的增值稅紅字發(fā)票,不需要進(jìn)行認(rèn)證(注:如果認(rèn)證了,會(huì)計(jì)處理和未認(rèn)證相同),會(huì)計(jì)處理
  借:庫(kù)存商品(紅字沖減)
  貸:應(yīng)付賬款(紅字沖減)

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借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-01-12 14:57:21
借:原材料(或庫(kù)存商品、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借方前兩個(gè)科目是國(guó)內(nèi)采購(gòu)不能抵扣進(jìn)項(xiàng),后一個(gè)科目是出口業(yè)務(wù)不能抵扣的退稅的數(shù)據(jù)
2017-09-05 11:09:18
你好,借:成本或相關(guān)費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)
2016-08-29 16:47:16
借xx 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2015-11-05 15:14:45
同學(xué),你好 你之前有做分錄嗎?
2023-12-14 13:19:09
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