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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-12-09 15:51

同學(xué)你好
原分錄負數(shù)紅沖然后再按照藍字發(fā)票來做

精明的大白 追問

2021-12-09 15:55

甲公司還沒有給我開過發(fā)票過來?但是稅務(wù)報表上系統(tǒng)已經(jīng)自動轉(zhuǎn)出來了

樸老師 解答

2021-12-09 16:02

同學(xué)你好
你紅沖就行了

精明的大白 追問

2021-12-09 16:13

老師,我描述的不太清楚。是這樣的去年11月甲公司開票。我今年11月發(fā)現(xiàn)有發(fā)票有錯誤。今年11月份就紅沖了。我11月份借應(yīng)交稅費進項轉(zhuǎn)出(紅色)貸應(yīng)付賬款甲公司(紅色)可以嘛?

樸老師 解答

2021-12-09 16:21

同學(xué)你好
進項轉(zhuǎn)出是在貸方的

精明的大白 追問

2021-12-09 16:24

借,應(yīng)付賬款甲公司貸進項稅額轉(zhuǎn)出。是這樣?

樸老師 解答

2021-12-09 16:28

同學(xué)你好
應(yīng)該是
借費用/成本
貸進項轉(zhuǎn)出

精明的大白 追問

2021-12-09 18:26

老師,12月份對方把正確的發(fā)票給我開進來后我怎么做分錄?借進項稅額貸主營業(yè)務(wù)成本?

樸老師 解答

2021-12-09 18:28

先紅沖之前的然后再按照發(fā)票來做

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同學(xué)你好 原分錄負數(shù)紅沖然后再按照藍字發(fā)票來做
2021-12-09 15:51:04
你好,如果涉及損益應(yīng)該要調(diào)整留存收益科目,如果是只涉及資產(chǎn)負債可以沖紅再更正。
2020-07-12 23:43:45
您好!是的。就是這樣做就可以了
2017-12-04 14:05:32
你好,可以只是沖銷錯誤的部分
2017-08-26 10:16:26
可以做在一張憑證里面。
2018-07-31 11:04:24
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