老師 國(guó)際注冊(cè)會(huì)計(jì)師報(bào)名需要提交什么資料呢?報(bào)名 問(wèn)
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老師您好 公司借款給員工賣(mài)方 每月從工資扣還款 問(wèn)
您好,不用,這個(gè)直接慢慢從工資里面扣就可以了 答
老師,公司的實(shí)繳已經(jīng)全部到位,現(xiàn)在由于資金周轉(zhuǎn)困 問(wèn)
你好,這個(gè)你可以當(dāng)借款計(jì)入其他應(yīng)付款 答
營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示里的社保數(shù)據(jù)在哪里找 問(wèn)
您好,你們社保是哪里申報(bào)的了,從這里面導(dǎo)出社保明細(xì)表就可以了 答
請(qǐng)問(wèn)各種小票,如:采買(mǎi)各類(lèi)易耗品,餐飲票,之類(lèi)的,沒(méi)有 問(wèn)
小票的復(fù)印件, 可以入賬,匯算時(shí)調(diào)增 答

進(jìn)銷(xiāo)存明細(xì)賬要和賬上的明細(xì)賬對(duì)應(yīng)嗎
答: 是的哈,這就叫賬賬相符啊
進(jìn)銷(xiāo)存明細(xì)賬該怎么做
答: 一、這是一套材料會(huì)計(jì)日記賬,每天把收入和發(fā)出的單據(jù)做成記賬憑證,月底根據(jù)時(shí)間先后的順序編號(hào),再把這些記賬憑證按順序號(hào)登記到這本進(jìn)銷(xiāo)存明細(xì)賬上。材料賬要與倉(cāng)庫(kù)保管員的賬核對(duì),做到賬賬相符,賬物相符。 期初結(jié)存+本期采購(gòu)(借方)-本期出售(貸方)=期末結(jié)存 二、進(jìn)銷(xiāo)存賬: 1、選擇一種進(jìn)銷(xiāo)存軟件處理。 2、按進(jìn)貨的品種設(shè)置進(jìn)貨、出貨的明細(xì)帳。 3、從先進(jìn)先出法、加權(quán)平均法、移動(dòng)加權(quán)平均法中選擇一種核算成本的方法。 4、每月進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn),出盤(pán)點(diǎn)表,然后按實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)調(diào)整帳面數(shù)據(jù) 5、建立完善的庫(kù)存管理制度和進(jìn)銷(xiāo)存流程。 6、每月根據(jù)盤(pán)點(diǎn)和進(jìn)貨、銷(xiāo)售情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師進(jìn)銷(xiāo)存明細(xì)賬怎么記
答: 、單位買(mǎi)進(jìn)商品,首先要做會(huì)計(jì)憑證,并做會(huì)計(jì)處理,然后是登記賬簿,會(huì)計(jì)處理如下: 借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 2、銷(xiāo)售商品,也是先做會(huì)計(jì)憑證,然后做會(huì)計(jì)處理,再記賬,會(huì)計(jì)處理如下: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入


趙照 追問(wèn)
2021-12-09 18:15
家權(quán)老師 解答
2021-12-09 19:25
趙照 追問(wèn)
2021-12-09 19:32
家權(quán)老師 解答
2021-12-09 19:36
趙照 追問(wèn)
2021-12-10 06:36
趙照 追問(wèn)
2021-12-10 06:37
家權(quán)老師 解答
2021-12-10 09:24