
甲方給了套房91萬(wàn),用于抵消材料款,我們直接賣(mài)了80萬(wàn),賠了11萬(wàn)怎么做賬
答: 你好 借:固定資產(chǎn) 91萬(wàn),貸:應(yīng)收賬款 91萬(wàn) 借:固定資產(chǎn)清理91萬(wàn) ,??貸:固定資產(chǎn)91萬(wàn) 借:銀行存款 80萬(wàn)???,貸:固定資產(chǎn)清理?80萬(wàn)? 借:資產(chǎn)處置損益?11萬(wàn),??貸:固定資產(chǎn)清理11萬(wàn)
甲方從工程款中代付了材料費(fèi),怎么做賬?
答: 借:應(yīng)付賬款貸:應(yīng)收賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
乙方給甲方供的材料有問(wèn)題,后經(jīng)協(xié)商乙方同意甲方少支付乙方材料款71105.69 。甲方開(kāi)始已擺了應(yīng)付,這賬該怎么處理?
答: 您好!沖減應(yīng)付就可以了。比如之前是借原材料 貸應(yīng)付,現(xiàn)在借應(yīng)付 貸原材料

