小規(guī)模公司0稅率是從哪一年哪個月開始的?截止時間 問
中午好親!最早在2019年1月,是月銷售10萬以下免增值稅 答
成本法下,每個月都需要編制合并報表嗎,如果不需要, 問
同學(xué)你好, 合并報表通常在每個財務(wù)報告期末,例如季度末或年末編制。這時,需要將母公司與所有子公司的財務(wù)報表進(jìn)行合并,以反映整個集團(tuán)的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。通過合并報表,投資者和債權(quán)人可以更好地了解整個集團(tuán)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,為決策提供參考。 答
老師,你好,請問小企業(yè)會計準(zhǔn)則的企業(yè)所得稅匯算清 問
小企準(zhǔn)則補(bǔ)計提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ????? 貸:銀行存款 ? 答
公戶進(jìn)一萬九的帳,需要還賬給個人,這個人名字在工 問
中午好親!員工的話,報銷差旅費(fèi) 答
我想辦一個財稅營業(yè)執(zhí)照,剛辦下來的,是不是小型微 問
你好,是小規(guī)模,小型微利是需要符合條件才能申請成 答

老師!上個月付了稅控年盤的年費(fèi)沒有收到發(fā)票,直接做的是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,那這個月收到發(fā)票怎么做分錄?
答: 你好,借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
你好老師,上個月付了廠房租金,做,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,那這個月收到發(fā)票,我應(yīng)如何做分錄呢
答: 你好,付房租的時候應(yīng)當(dāng)是 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
繳納房租時候,未收到發(fā)票,做的分錄為借:管理費(fèi)用_房租貸:銀行存款。在收到對方開的發(fā)票的時候怎么做分錄
答: 付款時,做應(yīng)付賬款,收到發(fā)票時計入管理費(fèi)用。如果是你這樣做的分錄,沖銷后,再按發(fā)票入賬
你好,老師 我想問下發(fā)生了8.2管理費(fèi)用,銀行支付的,做賬時將分錄寫成了借:銀行存款8.2,貸:管理費(fèi)用 8.2 現(xiàn)在要調(diào)整,該怎么做分錄?
老師你好,收到了物業(yè)4月也就是上個月的電費(fèi),怎么做分錄呢?賬才從代賬那邊拿回來,沒有計提過以前,直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款可以嗎?
老師,疫情期間收到2月份退費(fèi)怎么做分錄付的時候是,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款退的時候是.借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用這樣做對么?
購買文具的專票,8月沒收到票,付款了,做了分錄,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。請問9月收到票應(yīng)該怎么做分錄啊
你好,我用公賬給物業(yè)打款交房租,但是物業(yè)不支持公賬退回來 我怎么做分錄,交房租是借管理費(fèi)用 貸銀行存款 退回來我應(yīng)該怎么走分錄 相反分錄嗎


肖平 追問
2021-12-10 16:01
郭老師 解答
2021-12-10 16:02