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送心意

悠然老師01

職稱高級會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師

2021-12-10 15:48

學員你好,差額計入2021年當期即可

可愛的手套 追問

2021-12-10 15:58

那在2021年怎么做分錄呢,還是直接在2021年做一筆差額的費用分錄就行嗎。用以前年度損益調整嗎

悠然老師01 解答

2021-12-10 16:00

2021年紅沖原來的分錄,再做一個分錄就行

可愛的手套 追問

2021-12-10 16:17

那2020年暫估的10萬是不是在2020年就可以扣除企業(yè)所得稅,為啥還要在2021年紅沖呢。

悠然老師01 解答

2021-12-10 16:18

紅沖在計入實質上還是差額

可愛的手套 追問

2021-12-10 16:24

在2021年紅沖一個10萬,然后2021年直接計入12萬費用是嗎

悠然老師01 解答

2021-12-10 16:28

是的,你的理解完全正確

悠然老師01 解答

2021-12-10 16:28

可否給個五星好評

可愛的手套 追問

2021-12-10 17:23

好的老師

可愛的手套 追問

2021-12-10 17:24

怎么給五星

悠然老師01 解答

2021-12-10 17:26

你結束問答后給我請假就可以

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相關問題討論
學員你好,差額計入2021年當期即可
2021-12-10 15:48:43
你好,是對外支付報銷費用嗎?要開現(xiàn)金支票嗎?
2019-03-23 17:48:22
你好,同學。 小于發(fā)票金額是可以的。
2020-02-18 20:39:49
需要的,你們報銷多少寫多少
2019-12-06 13:21:28
那你就需要按比例抵扣進項稅額。
2021-03-31 10:14:05
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