老師 公司給對(duì)方公司運(yùn)輸貨物,收到貨運(yùn)費(fèi) ,可以計(jì) 問(wèn)
是的,就是自己人主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 答
老師,請(qǐng)問(wèn)這句話要怎么理解呢?業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā) 問(wèn)
同學(xué),你好 比如銷(xiāo)售收入1000萬(wàn), 業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬(wàn)。 不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售收入的0.5%,就是1000*0.5%=5萬(wàn)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除,10*0.6=6萬(wàn)。然后5和6比,選擇小的,選擇5萬(wàn) 答
你好,老師,想請(qǐng)問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題,我們現(xiàn)在又要代發(fā)一筆 問(wèn)
您好,這個(gè)是可以的,相當(dāng)于先支付一部分,在支付9月 答
老師,您好,醫(yī)藥公司,臨時(shí)請(qǐng)個(gè)人卸貨,1個(gè)月可能有1-2 問(wèn)
一個(gè)人一個(gè)月500元以下的記載個(gè)人姓名及身份證號(hào)、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息,才能稅前扣除 ? 答
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人填報(bào)了專項(xiàng)附加扣除信息后,公司申報(bào)工資 問(wèn)
是的,那個(gè)不需要交個(gè)稅 答

請(qǐng)問(wèn),購(gòu)入固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么抵扣呀?當(dāng)月固定資產(chǎn)也沒(méi)有銷(xiāo)售,所以沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,但是進(jìn)項(xiàng)稅額不是要在銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣嘛?
答: 同學(xué)你好,購(gòu)入固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,如果全部用于免稅項(xiàng)目,不用抵扣,如果免稅項(xiàng)目和應(yīng)稅項(xiàng)目混用,或者全部用于應(yīng)稅項(xiàng)目,可以全部抵扣,當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)售,可以留抵處理的。
進(jìn)項(xiàng)稅額是用銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵扣,那買(mǎi)入的固定資產(chǎn)不用于銷(xiāo)售,進(jìn)項(xiàng)稅額為什么還可以抵扣,是怎么抵扣的?
答: 同學(xué)你好 用于生產(chǎn)的也可以抵扣的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們的課程里,管理咨詢業(yè)務(wù)中,取得的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)是17的稅率,主營(yíng)銷(xiāo)項(xiàng)是6的稅率,可以直接用進(jìn)項(xiàng)稅額抵銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?稅率不對(duì)等
答: 你好,可以抵扣的。


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2021-12-10 16:31
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