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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-02-16 14:50

是實際繳納的增值稅嗎?比如抵扣完稅控盤維護(hù)費的增值稅,抵扣完進(jìn)項稅額的增值稅?老師清楚說一下好嗎

袁老師 解答

2017-02-16 14:46

就是繳納的增值稅

袁老師 解答

2017-02-16 14:52

是的,實際繳納的增值稅,就是你每月申報稅局扣的啊

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相關(guān)問題討論
就是繳納的增值稅
2017-02-16 14:46:06
你好,稅控盤減免只能減免對應(yīng)稅控盤開票的公司的。所以只能對應(yīng)分支機(jī)構(gòu)抵減。
2019-09-26 18:52:25
一、這個是屬于既有國內(nèi)銷售,又有國外銷售的公司。國外銷售免交增值稅,交享受出口退稅的政策。 二、做下面的分錄: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 三、這樣出口退稅的錢,就抵減應(yīng)交的國內(nèi)銷售款 分錄是: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 同時 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 這個結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——未交增值稅的借方,就會減少本月應(yīng)交的增值稅,因此就是少交的增值稅 四、交稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2018-07-25 17:49:29
申報附加稅,就是按照你們實繳納的增值稅作為計稅依據(jù)
2021-01-08 10:17:50
加計抵減額和減免稅額在計算繳納增值稅稅額時可以減去
2020-07-30 09:12:05
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