@樸老師,我知道了,等于是退271.05就行了是吧 問
你好請把資料完整發(fā)一下看看 答
老師租借辦公室 沒有發(fā)票 匯繳時調(diào)增 問
同學,你好 沒有發(fā)票,匯算時調(diào)整 答
公司股東可以借錢給公司運營吧 問
那個是可以的,沒問題的哈 答
單位有一輛公務(wù)車拍賣出售,假設(shè)賣了1萬元,不開發(fā)票 問
增值稅計算: 未抵扣進項稅的固定資產(chǎn)出售,按簡易計稅(3% 減按 2%),增值稅 = 10000÷(1%2B3%)×2%≈196.08 元 。 清理余額計算: 固定資產(chǎn)清理 借方 6000 元(第一步),貸方 9803.92 元(第二步),余額 = 9803.92 - 6000 = 3083.92 元(凈收益) 。 最后一筆分錄錯,應(yīng)是借:固定資產(chǎn)清理 3083.92 貸:資產(chǎn)處置損益 3083.92(因是主動處置,用 “資產(chǎn)處置損益”,且金額為 3083.92 )。 答
老師你好,我想問下年度所得稅匯算調(diào)增需要做分錄 問
年度所得稅匯算調(diào)增,不需要做分錄 答

社保計提時 是 管理費用-社保 還是管理費用-福利費-社保
答: 單位負擔的管理費用-社保
請問老師計提社保和付社保費分錄怎么做?計提社保 借:管理費用-社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費付社保費 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費 其他應(yīng)收款-社保費 貸:銀行存款是這樣嗎?
答: 參保這個分錄來:1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等)?? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 貸:銀行存款或現(xiàn)金?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
車間人員的社保費計提,做生產(chǎn)成本—社保費還是管理費用—社保費??
答: 一線職工的做到生產(chǎn)成本里面,如果是辦公室的,做到制造費用。

