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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-12-12 17:15

你好,根據(jù)你的描述(賬上攤銷多了),是需要把多攤銷的 沖銷掉的 

婷婷 追問

2021-12-12 17:19

少計提的,是不是要補攤銷,馬上審計了

鄒老師 解答

2021-12-12 17:20

你好,少攤銷了,就需要補做攤銷處理 

婷婷 追問

2021-12-12 17:20

還有2020年末和2021年初,我們賬上的原值和累計攤銷居然對不上,而且攤銷表也是亂的,這種是交給審計幫我們找原因可以不,我又是才接工作,太亂了

鄒老師 解答

2021-12-12 17:21

你好,下一年期初數(shù)與上一年期末數(shù)對不上,審計是不會給你去找原因的

婷婷 追問

2021-12-12 18:31

審計只會讓我們自己調(diào)平嗎

鄒老師 解答

2021-12-12 18:32

你好,是的,是這樣的

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?你好,1、入賬價值是340萬元 借:無形資產(chǎn) 3400000 應交稅費增值稅進項稅204000 貸:銀行存款3604000 2、每年應攤銷金額 3400000/10=340000 3、每月應攤銷金額=340000/12=28333.33 借:生產(chǎn)成本 28333.33 貸:累計折舊28333.33
2020-12-28 16:10:40
你好,根據(jù)你的描述(賬上攤銷多了),是需要把多攤銷的 沖銷掉的?
2021-12-12 17:15:16
您好,當月入賬按照原價值入賬即可
2020-04-17 10:29:28
您好,按照減值后的金額380為基礎計算折舊。 那么攤銷金額應該為:380/95*3=12
2020-04-05 21:35:28
低值易耗品攤銷金額不計入無形資產(chǎn)攤銷里面的
2022-02-17 13:46:45
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