老師你好,公司如果不扣除個(gè)人個(gè)稅部分,怎么做分錄, 問(wèn)
您好,是的,這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出里面 答
公司產(chǎn)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄怎樣寫(xiě)?需要用應(yīng) 問(wèn)
那個(gè)不需要的,直接計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 答
你好,老師,公司幾年前購(gòu)入的機(jī)器設(shè)備能作為股東實(shí) 問(wèn)
不可以的,實(shí)物出資必須是股東的設(shè)備開(kāi)票給公司的才算 答
個(gè)體工商戶(hù)公戶(hù)里的金額(已繳納經(jīng)營(yíng)所得稅)可以隨 問(wèn)
個(gè)體工商戶(hù)公戶(hù)里的金額(已繳納經(jīng)營(yíng)所得稅),可以分紅給經(jīng)營(yíng)者,該分紅不用再繳稅了 答
白條低庫(kù)是什么意思? 問(wèn)
您好,比如收據(jù),這個(gè)就是白條 答

增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額計(jì)提和繳納的會(huì)計(jì)分錄?
答: 您好,您是一般人 還是小規(guī)模?
1繳納增值稅要先計(jì)提再繳納嗎?具體分錄咋寫(xiě)?2銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅沖銷(xiāo)分錄咋寫(xiě)
答: 您好 繳納增值稅要先計(jì)提再繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅沖銷(xiāo) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸::應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅額,月底結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄和繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,幫忙提供,謝謝!
答: 當(dāng)你發(fā)生銷(xiāo)售有銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)候 借:應(yīng)收賬款等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 當(dāng)你購(gòu)買(mǎi)東西發(fā)生進(jìn)項(xiàng)時(shí)候 借: 借:原材料(或固定資產(chǎn)等) 應(yīng)交稅費(fèi)——一應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 月份終了,企業(yè)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月申報(bào)繳納上月應(yīng)交的增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款


婉約·奶茶 追問(wèn)
2021-12-12 21:01
東老師 解答
2021-12-12 21:10