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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-13 09:16

借管理費用,貸銀行存款。
下個月收到發(fā)票借其他應付款,借管理費用負數(shù)
借管理費用,應交稅費應交增值稅進項貸其他應付款。

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借管理費用,貸銀行存款。 下個月收到發(fā)票借其他應付款,借管理費用負數(shù) 借管理費用,應交稅費應交增值稅進項貸其他應付款。
2021-12-13 09:16:32
你好,不可以,甲的流水是病,與乙無關系的
2019-08-07 14:43:46
你好 對的分錄正確。收到發(fā)票 就沖掉之前分攤的費用,按發(fā)票來做就可以了。
2020-07-14 15:36:33
你好,可以計入預付賬款,下月發(fā)票到借管理費用 貸預付賬款
2019-10-15 09:23:59
你好,收到發(fā)票與之前金額是一樣 的,不用再分錄的。
2020-07-14 15:54:40
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