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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-13 19:06

你好
借:固定資產(chǎn)清理 500,000 , 累計(jì)折舊 1,500,000 , 貸:固定資產(chǎn)2,000,000
借:銀行存款1,200,000+108,000 ,貸:固定資產(chǎn)清理1,200,000 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅額) 108,000
借:固定資產(chǎn)清理  1,200,000— 500,000,貸:資產(chǎn)處置損益  1,200,000— 500,000

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-04-13 07:45:35
一般納稅人計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄包括:應(yīng)交稅費(fèi)貸方、應(yīng)交稅費(fèi)借方、營業(yè)稅貸方、營業(yè)稅借方等。 應(yīng)交稅費(fèi)貸方是指企業(yè)繳納當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)的金額,表示納稅義務(wù)的發(fā)生,一般在本期的損益科目上計(jì)提,當(dāng)期需要實(shí)際支付的所有稅費(fèi)總額和應(yīng)交稅費(fèi)貸方相等。 應(yīng)交稅費(fèi)借方指企業(yè)可以減免的稅費(fèi)總額,該項(xiàng)稅費(fèi)在當(dāng)期不需要支付,用于納入到企業(yè)未來稅費(fèi)抵扣的金額,一般也計(jì)提在本期損益科目上。 營業(yè)稅貸方是企業(yè)收入產(chǎn)生的增值稅,系指企業(yè)收入達(dá)到營收稅法定標(biāo)準(zhǔn)后,需要扣繳的稅費(fèi)金額,一般也計(jì)提在本期損益科目上。 營業(yè)稅借方指企業(yè)收入達(dá)到營收稅法定標(biāo)準(zhǔn)后,可以減免的稅費(fèi)金額,在企業(yè)未來稅費(fèi)抵扣的金額,一般也計(jì)提在本期損益科目上。 拓展知識(shí):總的來說,一般納稅人計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄,是指公司在繳納稅費(fèi)時(shí),應(yīng)當(dāng)按照稅收法律規(guī)定,按照納稅計(jì)劃,劃分應(yīng)繳的稅費(fèi),經(jīng)過調(diào)整后,計(jì)入企業(yè)的財(cái)務(wù)記賬中,用于反映企業(yè)稅收記賬的真實(shí)情況,以及企業(yè)在稅收方面的負(fù)擔(dān)等。例如,企業(yè)的營業(yè)收入達(dá)到營收稅法定標(biāo)準(zhǔn)后,將按照規(guī)定繳納營業(yè)稅,企業(yè)需要將其計(jì)入會(huì)計(jì)分錄中,作為企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)的反映。
2023-02-26 13:13:18
1、借在建工程400000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額52000 貸銀行存款452000
2020-06-03 11:11:38
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理500000 ? ? ? 累計(jì)折舊1500000 貸:固定資產(chǎn)2000000 變賣開票 借:銀行存款1308000 貸:固定資產(chǎn)清理1200000 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)108000 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:固定資產(chǎn)清理700000 貸:營業(yè)外收入 700000
2022-03-12 09:00:56
你好 借:固定資產(chǎn)清理 500000 借:累計(jì)折舊 1500000 貸:固定資產(chǎn) 2000000 借:銀行存款 1308000 貸:固定資產(chǎn)清理 1200000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷) 108000 借:固定資產(chǎn)清理 700000 貸:資產(chǎn)處置損益 700000 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。
2020-04-20 12:26:54
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