
我的其他應(yīng)付款-期初調(diào)整 期末有4百多萬余額,這些是不用再支付的,一部份是7月份建帳時為了試算平衡放的,還有的是補(bǔ)入的庫存(7月以前已經(jīng)付款了的),這些年底我怎么調(diào)整掉?我做的是內(nèi)帳,
答: 你好同學(xué),內(nèi)帳不需要考慮稅的話,不用支付的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,補(bǔ)庫存的和試算平衡的調(diào)未分配利潤
老師您好,庫存和其他應(yīng)付款余額過大,該如何調(diào)賬?
答: 你好,同學(xué)。 是什么原因?qū)е碌?
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般庫存現(xiàn)在如果是從股東老板那邊轉(zhuǎn)過來,直接做了其他應(yīng)付款合適嗎?還是說這個從銀行公戶出來比較好呢?
答: 還有小規(guī)模做收入的時候如果是開了專票,是不是還要做一筆附加稅的計(jì)提?如果是開普票,并且是在免稅沒有交稅的前提下附加睡要計(jì)提嗎
微信用戶 追問
2021-12-13 21:55
洋洋老師 解答
2021-12-13 22:18
微信用戶 追問
2021-12-14 07:15
洋洋老師 解答
2021-12-14 08:32