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送心意

莊莊老師

職稱中級會計師,初級會計師,注冊會計過一科會計,正在考稅務師

2021-12-13 22:26

您好,您要沖減應付職工薪酬,相當于您多計提工資沒有發(fā)放

王小屯兒 追問

2021-12-13 22:38

具體分錄怎么做?扣工資的時候掛的其他應付,

莊莊老師 解答

2021-12-13 22:41

您好,借其他應付款,貸應付職工薪酬-工資
借應付職工薪酬-工資,貸管理費用/銷售費用-工資。把您計提的沖減回來,做相反的分錄

王小屯兒 追問

2021-12-13 22:43

借:其他應付50 
借:費用-50 
借:應付職工薪酬-50 
貸:應付職工薪酬-50
對嗎

王小屯兒 追問

2021-12-13 22:44

應付職工薪酬對應的是養(yǎng)老保險吧?還是工資呢?

王小屯兒 追問

2021-12-13 22:45

個人扣款 應該對應工資 謝謝老師

莊莊老師 解答

2021-12-13 22:46

您好,是工資,這是您代扣代繳的,多扣了人家工資沒發(fā)

莊莊老師 解答

2021-12-13 22:46

借:其他應付款
    貸:應付職工薪酬-工資
借:應付職工薪酬-工資
    貸:管理費用/銷售費用-工資

王小屯兒 追問

2021-12-13 22:47

明白了 謝謝老師

莊莊老師 解答

2021-12-13 22:48

不客氣,感謝您的提問

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相關問題討論
您好,您要沖減應付職工薪酬,相當于您多計提工資沒有發(fā)放
2021-12-13 22:26:38
借管理費用負數(shù)借銀存
2019-10-09 15:35:00
收到借:銀行存款700 貸:營業(yè)費用-電費 -700
2019-10-09 15:26:27
學員你好,建議計入營業(yè)外收入
2021-12-26 15:16:48
你好 一般都計入營業(yè)外收入
2019-01-14 14:08:55
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