
12月購進(jìn)A材料稅額500, B材料稅額600都確得了專用發(fā)票,12月銷售A材料,B材料沒有銷售,申報12月的增值稅時B材料的稅額可以抵扣我銷售出去的增值稅不?
答: 你好,B材料的稅額可以正常抵扣。
老師您好,我單位9月份銷售材料,到12月份知道對方不需要了,發(fā)票需要沖紅,金額有13萬多,但是9月份產(chǎn)生13萬多的增值稅還存在欠稅,稅款還需要先結(jié)清嗎?這種情況應(yīng)該怎么處理
答: 你好,這個其實不需要先結(jié)清,你這個月沖紅了不就沒了嗎
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
銷售一批原材料,開出的增值稅發(fā)票注明價款50000元,增值稅稅額6500元,該批原材料實際成本為45000元。
答: 你好,學(xué)員, 借應(yīng)收賬款56500 貸其他業(yè)務(wù)收入50000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅6500 借其他業(yè)務(wù)成本45000 貸原材料45000


牛仔褲的夏天 追問
2021-12-14 11:30
小鎖老師 解答
2021-12-14 11:37