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送心意

海棠老師

職稱中級會計師

2021-12-14 15:25

你好,一般情況,不入賬更好,入賬的話等于多個程序,把先前待抵扣轉(zhuǎn)到進項稅額

曉娟 追問

2021-12-14 15:26

就是把多出的進項不入賬嗎

海棠老師 解答

2021-12-14 15:27

是的,袋子裝好,夠抵扣了,再拿出來,

曉娟 追問

2021-12-14 15:32

發(fā)票系統(tǒng)也不處理,等可以抵扣時再認證?還有如果留到下個月銷項大于進項時,那拿出來的進項的賬務處理怎么做呢

海棠老師 解答

2021-12-14 15:36

發(fā)票系統(tǒng)也不處理,等可以抵扣時再認證?—是的。

海棠老師 解答

2021-12-14 15:37

下月就仿佛進項剛收到,正常入賬

曉娟 追問

2021-12-14 15:38

如果是采購業(yè)務的話,那不是已經(jīng)發(fā)生了采購業(yè)務,等到可以抵扣的時候再做采購業(yè)務?

海棠老師 解答

2021-12-14 15:51

嗯,成本發(fā)票的進項,那延遲入庫時間

曉娟 追問

2021-12-14 15:54

那增值稅有那么多二級科目,什么待認證待抵扣的現(xiàn)實中那就很少用到了?我都暈這個增值稅科目用法了

海棠老師 解答

2021-12-14 16:01

很少用到,轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,麻煩得要死,撿實用的使用

曉娟 追問

2021-12-14 16:01

好的,謝謝老師

海棠老師 解答

2021-12-14 16:02

不客氣,不麻煩的話,請對服務予以評價

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你好,一般情況,不入賬更好,入賬的話等于多個程序,把先前待抵扣轉(zhuǎn)到進項稅額
2021-12-14 15:25:44
1.增值稅結轉(zhuǎn)不用的,只做一個結轉(zhuǎn)進項銷項的就可以 2.借應交稅費-應交增值稅-減免稅款借管理費用負數(shù) 3.三級科目
2019-03-07 21:48:15
借 銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額
2019-08-08 14:45:15
你好,是的,紅字發(fā)票是做進項稅額負數(shù),而不是進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-22 14:59:43
你好,進項稅額大于銷項稅額,結轉(zhuǎn)的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2022-09-06 20:14:32
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