
我們有個(gè)往來(lái)是購(gòu)買(mǎi)對(duì)方的原材料,會(huì)計(jì)把這個(gè)往來(lái)計(jì)入了應(yīng)收賬款,因?yàn)橐却蚩睿履╅_(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)。而這個(gè)原材料的價(jià)款每個(gè)月都有一百多萬(wàn),象這樣的應(yīng)收賬款有好幾個(gè),可收入不夠,不能每月及時(shí)入賬,所以形成了應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),象這種情況怎么處理合適呢?我們是核定征收。
答: 您好!你購(gòu)買(mǎi)原材料,不是應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付賬款嗎? 收入不夠跟應(yīng)收賬款沒(méi)有必然的聯(lián)系。 你將這個(gè)應(yīng)收賬款調(diào)整到應(yīng)付賬款就行了。
公司因是核定征收的,開(kāi)出去很多空發(fā)票,應(yīng)收賬款收不回來(lái),年底怎么處理
答: 如果確實(shí)收不回來(lái)一般是計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司購(gòu)買(mǎi)的原材料欠款,記應(yīng)收賬款貸方,怎么解釋?zhuān)瑳](méi)有合理的解釋是不是做錯(cuò)了?
答: 你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)付賬款的貸方才對(duì)的
之前是核定征收,現(xiàn)在改成查帳征收,從新建帳,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收賬款要應(yīng)么記帳,票是之前開(kāi)的,現(xiàn)在才收到款。謝謝老師
老師企業(yè)之前是核定征收,現(xiàn)在變?yōu)椴橘~征收,之前的帳怎么處理呢?庫(kù)存和應(yīng)收賬款有數(shù)怎么處理


華 追問(wèn)
2017-02-18 09:29
華 追問(wèn)
2017-02-18 09:30
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2017-02-18 09:40
宋生老師 解答
2017-02-18 09:12
宋生老師 解答
2017-02-18 09:25
宋生老師 解答
2017-02-18 09:32
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2017-02-18 09:42