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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-18 09:23

老師,我們是這樣的。要先付款對(duì)方才會(huì)發(fā)貨,所以付的這個(gè)款會(huì)記借應(yīng)收賬款貸現(xiàn)金或銀行存款,等月末收到對(duì)方發(fā)票時(shí)才做借應(yīng)付賬款借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)收賬款。而之前的付款票據(jù)是在出納處,所以沒(méi)收入就不能交賬?

追問(wèn)

2017-02-18 09:29

其他的付款票據(jù)在出納處,如果沒(méi)收入他就交不了賬,這種情況怎么處理呢老師,如果應(yīng)收賬款總是負(fù)數(shù)會(huì)有什么影響呢?

追問(wèn)

2017-02-18 09:30

可報(bào)表是月末自動(dòng)產(chǎn)生的

追問(wèn)

2017-02-18 09:40

我們的流程是這樣的,我們是個(gè)水泥廠,出納每天去門(mén)售收銷(xiāo)售出去的錢(qián)和對(duì)應(yīng)的票,然后出納要算好收入和付出,而付的那個(gè)原材料款的票據(jù)是在出納處的,所以他要當(dāng)付出交到財(cái)務(wù)這里入賬,所以沒(méi)收入他就交不了更多的付出了?因?yàn)閳?bào)表會(huì)自動(dòng)形成,我要把應(yīng)收改成應(yīng)付還是改報(bào)表?

宋生老師 解答

2017-02-18 09:12

您好!你購(gòu)買(mǎi)原材料,不是應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付賬款嗎? 
收入不夠跟應(yīng)收賬款沒(méi)有必然的聯(lián)系。 
你將這個(gè)應(yīng)收賬款調(diào)整到應(yīng)付賬款就行了。

宋生老師 解答

2017-02-18 09:25

您好!明白了。你填報(bào)表的時(shí)候把這個(gè)負(fù)數(shù)的值填入應(yīng)付賬款就行了。

宋生老師 解答

2017-02-18 09:32

您好!沒(méi)有收入為什么交不了賬呢?你是說(shuō)沒(méi)收到貨所以掛在他那里? 
沒(méi)什么影響,只是有的時(shí)候填報(bào)表不能填負(fù)數(shù),你就計(jì)入到應(yīng)付賬款。

宋生老師 解答

2017-02-18 09:42

你好!如果你的報(bào)表是軟件生成的,就要把應(yīng)收改成應(yīng)付

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您好!你購(gòu)買(mǎi)原材料,不是應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付賬款嗎? 收入不夠跟應(yīng)收賬款沒(méi)有必然的聯(lián)系。 你將這個(gè)應(yīng)收賬款調(diào)整到應(yīng)付賬款就行了。
2017-02-18 09:12:26
如果確實(shí)收不回來(lái)一般是計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
2016-01-16 16:42:09
你好,應(yīng)收賬款和材料是資產(chǎn)類(lèi)科目,每個(gè)月是結(jié)計(jì)余額,不是發(fā)生額
2020-05-30 16:49:26
你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)付賬款的貸方才對(duì)的
2016-12-07 13:03:49
你好,能提供一下題目的圖片嗎?
2020-12-12 13:53:49
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