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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-12-15 17:09

你是賬面多確認了應(yīng)交稅費-簡易計稅-固定資產(chǎn),實際繳納的增值稅沒有這么多嗎

圓兒嘟嘟吶 追問

2021-12-15 17:16

不是 交的多

辜老師 解答

2021-12-15 17:16

你當時都是怎么賬務(wù)處理的

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你是賬面多確認了應(yīng)交稅費-簡易計稅-固定資產(chǎn),實際繳納的增值稅沒有這么多嗎
2021-12-15 17:09:02
是的
2017-06-01 15:18:57
增值稅抵扣了進項,不加入固定資產(chǎn)成本
2017-06-16 09:48:45
你好,這個是稅法對固定資產(chǎn)處置過程中涉及的稅費的賬務(wù)處理規(guī)定
2016-07-18 11:04:51
你好,第三步應(yīng)該是這樣的,期末未交增值稅的計算,也就是應(yīng)交增值稅的計算=銷項稅額-進項稅額,這個不用作分錄的,也就是你的第三步分錄不用寫。期末直接按計算的應(yīng)交增值稅額作分錄:借:借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 ) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 其他都正確 親,如有疑問,請繼續(xù)提問,滿意請5星好評哦~
2018-05-22 14:55:39
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