
應(yīng)收賬款貸方余額,是國(guó)外貨款,以前年度的,要處理的話會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)合適?
答: 應(yīng)收賬款貸方余額表示預(yù)收的貨款。
2019年6月收回以前年度已作為壞賬注銷(xiāo)的應(yīng)收賬款3000元。當(dāng)年年末應(yīng)收賬款余款余額120萬(wàn)元。做會(huì)計(jì)分錄
答: 您好 借:銀行存款 3000 貸:應(yīng)收賬款 3000 借:應(yīng)收賬款 3000 貸:壞賬準(zhǔn)備 3000
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
以前年度的預(yù)收賬款錯(cuò)給轉(zhuǎn)入收入了,并且交了稅,現(xiàn)在需要重新轉(zhuǎn)出來(lái),怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
答: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸預(yù)收賬款
以前沒(méi)有建賬,現(xiàn)在開(kāi)始建賬,那收到以前應(yīng)收賬款怎么做分錄,怎么調(diào)整,還需要轉(zhuǎn)成本嗎,以前年度稅金已經(jīng)交了
老師你好,假公司今年才開(kāi)始建賬,期初應(yīng)收賬款為零,但后來(lái)又收到了以前年度發(fā)生的業(yè)務(wù)結(jié)算款,這個(gè)要怎么做分錄呢?
老師,內(nèi)賬里有很多以前年度的應(yīng)收賬款,其實(shí)都收到了,現(xiàn)在想理一下,把應(yīng)收賬款都調(diào)整掉,分錄怎么做?


申屠虹旭 追問(wèn)
2017-02-19 15:09
申屠虹旭 追問(wèn)
2017-02-19 17:45
方老師 解答
2017-02-18 21:12
方老師 解答
2017-02-19 07:13
方老師 解答
2017-02-19 15:23
方老師 解答
2017-02-19 17:46