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米哈游
于2020-03-02 12:07 發(fā)布 ??1292次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2020-03-02 12:08
你好確定計提 。借信用減值損失 貸壞賬準備 確定壞賬 借壞賬準備貸應收賬款
米哈游 追問
2020-03-02 12:13
請問老師,以前年度的的本年再計提本年再確定為壞賬這樣有沒有違背權責發(fā)生制原則呢?
meizi老師 解答
2020-03-02 12:15
你好 你現(xiàn)在計提有壞賬的 就直接做信用減值損失就行了。 不需要走以前年度損益調整來做的
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應收賬款貸方余額,是國外貨款,以前年度的,要處理的話會計分錄怎么寫合適?
答: 應收賬款貸方余額表示預收的貨款。
請問老師,我公司的應收賬款收不回來了,屬于以前年度的壞賬了,以前年度的也沒有計提壞賬,請問完整的會計分錄?
答: 你好確定計提 。借信用減值損失 貸壞賬準備 確定壞賬 借壞賬準備貸應收賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
以前年度的預收賬款錯給轉入收入了,并且交了稅,現(xiàn)在需要重新轉出來,怎樣做會計分錄?
答: 借主營業(yè)務收入 貸預收賬款
以前沒有建賬,現(xiàn)在開始建賬,那收到以前應收賬款怎么做分錄,怎么調整,還需要轉成本嗎,以前年度稅金已經(jīng)交了
討論
收回以前年度應收賬款,怎么做分錄
老師你好,假公司今年才開始建賬,期初應收賬款為零,但后來又收到了以前年度發(fā)生的業(yè)務結算款,這個要怎么做分錄呢?
老師,內賬里有很多以前年度的應收賬款,其實都收到了,現(xiàn)在想理一下,把應收賬款都調整掉,分錄怎么做?
應收賬款余額在貸方,不存在欠票,以前年度的,怎么把賬弄平,分錄怎么寫
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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米哈游 追問
2020-03-02 12:13
meizi老師 解答
2020-03-02 12:15